〈力積電法說〉Q1營收估小減 全年三因素發酵再優去年

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (18) 日舉行法說會,公布去年第四季財報與最新展望,總經理謝再居表示,今年首季受出貨天數減少影響,季減估小幅個位數約 5-6%,現在對第二季也抱持樂觀態度,預期在記憶體價格持續提高、產能利用率回升與銅鑼新產能貢獻下,全年營運將優於去年。

謝再居指出,去年第四季開始感受客戶需求顯著回溫,客戶庫存已降至到一般水位,也希望在低價時多建立一些庫存,記憶體受惠 DRAM/Flash 價格續漲,記憶體代工表現較好,首季稼動率估回升至 70-75%,有助減少閒置產能損失與毛利率。

至於邏輯代工業務則預計逐季回升,期待下半年表現,但針對驅動 IC 方面,受中國傾向採用當地業者影響,預期相對其他產品較不樂觀。

銅鑼新廠方面,力積電現階段正執行機台移入和調整產線方面,執行率約 8 成,預計下半年 8500 片可以全線投產,產品以 55、40 奈米邏輯產品為主。

針對資本支出,去年原預計是 17.5 億美元,最後實際為 15.4 億美元,其中的 2 億美元挪移到今年,今年資本支出約落在 8.1 億美元,大部分用於銅鑼 P5 新廠,剩餘 1 成會用來添置 P2、P3 廠相關設備。

針對中國成熟製程產能大量開出,影響成熟製程價格競爭激烈,力積電說,公司數年前就開始在準備,重心聚焦在去中國化如在歐、美、日、韓客戶,且車用在中國以外的市場也有很多需求,也因為公司具備有邏輯和記憶體代工還有 2.5D/3D 封裝等特殊製程,可以和中國競爭對手形成差異化。

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