F-金可:公告本公司取得會計師103年度內部控制專案審查報告

鉅亨網新聞中心

第二條 第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/01

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/28

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。